Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Zmluva 8/2023 Nájomná zmluva na automobil s DPH 31.08.2023 SIMPO DOPRAVA s.r.o. 27.09.2023
    Faktúra 1502300956 aitec offline k Prvouke pre prvákov 15,96 s DPH 28.08.2023 AITEC, s.r.o. 04.09.2023
    Faktúra 1502300854 aitec Offline k učebn. pre 1.,3,4.roč. 127,80 s DPH 28.08.2023 AITEC, s.r.o. 04.09.2023
    Faktúra 2300402303 Učebnice pre 2.roč.-matem.,geometria 344,80 s DPH 28.08.2023 ORBIS PICTUS ISTROPOLITANA, spol. s r. o. 04.09.2023
    Faktúra 1102302447 (Bez popisu) 1 078,39 s DPH 28.08.2023 MEGABOOKS SK s.r.o. 04.09.2023
    Faktúra 1212307652 Učebice pre 3.roč.-SJ,matem.,čítanka 246,18 s DPH 28.08.2023 AITEC, s.r.o. 04.09.2023
    Zmluva 10/2023 Úrazové poistenie žiakov - 118 s DPH 24.08.2023 UNION Poisťovňa, a. s. 24.10.2023
    Faktúra 230018 Stavebnice, chodúle, wafle technik-ŠKD 516,00 s DPH 18.08.2023 Promo system, s.r.o. 04.09.2023
    Faktúra 7002310271 Drevedné záložky do knihy s pravítkov 78,49 s DPH 18.08.2023 IMI TRADE s.r.o 04.09.2023
    Faktúra 1232206072 Tlačivá 461,76 s DPH 16.08.2023 ŠEVT, a. s. 04.09.2023
    Faktúra 3117231533 Vývoz a zneškodnenie kuch. odpadu-07/23 48,00 s DPH 16.08.2023 Marius Pedersen, a.s. 04.09.2023
    Faktúra 1461355261 Mobil. telef. hovory - 07/2023 - ŠJ 13,30 s DPH 16.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 04.09.2023
    Faktúra 88975462 Mobil.tel.hovory - 07/2023 - ZŠ 63,58 s DPH 16.08.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 04.09.2023
    Faktúra 2290190277 Elektrina - dodávka - 07/2023 451,90 s DPH 16.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s. 04.09.2023
    Faktúra 2250251260 Elektrina - dodávka - 08/2023 - telocv. 108,00 s DPH 08.08.2023 Východoslovenská energetika, a.s. 04.09.2023
    Faktúra 8332733691 Pevná linka - hovory - 07/2023 20,58 s DPH 07.08.2023 Slovak Telekom, a. s. Bratislava 04.09.2023
    Faktúra 1023080612 Výkon zodpovednej osoby za 08/2023-GDPR 42,00 s DPH 03.08.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.09.2023
    Faktúra 627068500 Prevádzkový poplatok - 07/2023 4,78 s DPH 03.08.2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 04.09.2023
    Faktúra 8611309608 Zemný plyn - 08/2023 887,00 s DPH 02.08.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 04.09.2023
    Faktúra 23075009 Potraviny pre ŠJ - 07/2023 451,01 s DPH 28.07.2023 COOP Jednota Prešov, s.d. 04.08.2023
    << | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | >> zobrazené záznamy: 721-740/3004
    • Kontakty

      • Základná škola Medzany
      • 051 4582770
        0915 769 901
      • Ulica k ihrisku 182/13
        082 21 Medzany
        Slovakia
      • 42382378
      • 2024130306
      • SK96 0200 0000 0033 5838 5957
      • vedúca jedálne: Marcela Kipikašová
        tel. 0911 863 338
        č.ú. SK16 0200 0000 0033 5842 1153
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje