Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 231264 Monitor, klávesnica, sieťová karta - ZŠ 728,90 s DPH 27.07.2023 PVS Computer, s.r.o. Prešov 04.08.2023
    Faktúra 2307171 Mäso pre ŠJ - 07/2023 153,32 s DPH 27.07.2023 ŠAGÁT, spol. s. r. o. 04.08.2023
    Faktúra 2310084192 Zelenina a ovocie pre ŠJ - 07/2023 395,41 s DPH 27.07.2023 LUNYS, s.r.o. 04.08.2023
    Faktúra 230102185 Potraviny pre ŠJ - 07/2023 387,14 s DPH 27.07.2023 HORESKO, s.r.o. 04.08.2023
    Faktúra 1232206072 Tlačivá - ZŠ 461,76 s DPH 19.07.2023 ŠEVT, a. s. 04.08.2023
    Faktúra 230046 Farby, štetce, maliarske plátno 490,20 s DPH 17.07.2023 Ing. Marcinko Matúš-DAMAD 04.08.2023
    Faktúra 2290190277 Elektrina - dodávka - 06/2023 676,79 s DPH 17.07.2023 Východoslovenská energetika, a.s. 04.08.2023
    Faktúra 3117231305 Vývoz a zneškodnenie kuch.odpadu-ŠJ 48,00 s DPH 13.07.2023 Marius Pedersen, a.s. 04.08.2023
    Faktúra 88979097 Mobil. tel. hovory - 06/2023 - ŠJ 13,30 s DPH 12.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 04.08.2023
    Faktúra 88975462 Mobil. telef. hovory - 06/2023 - ZŠ 61,46 s DPH 12.07.2023 O2 Slovakia, s.r.o. 04.08.2023
    Zmluva 6/2023 Zmluva o spolupráci s DPH 12.07.2023 Kaufland Slovenská republika v.o.s. 23.08.2023
    Faktúra 2250251260 Elektrina - dodávka - 07/2023 - telocvič 108,00 s DPH 10.07.2023 Východoslovenská energetika, a.s. 04.08.2023
    Faktúra 1212305896 Aitec offline k Prvouke pre prvákov LITE 15,96 s DPH 06.07.2023 AITEC, s.r.o. 04.08.2023
    Faktúra 1212305895 Prvouka, matematika pre 3. a 4. roč. 506,00 s DPH 06.07.2023 AITEC, s.r.o. 04.08.2023
    Faktúra 8330951252 Pevná linka - hovory za 06/2023 20,58 s DPH 04.07.2023 Slovak Telekom, a. s. Bratislava 04.08.2023
    Faktúra 627068444 PHM - Diesel SK 113,88 s DPH 03.07.2023 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 04.08.2023
    Faktúra 1023070647 Výkon zodpovednej osoby - 07/2023 - GDPR 42,00 s DPH 03.07.2023 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 04.08.2023
    Faktúra 8191587070 Zemný plyn - 07/2023 887,00 s DPH 03.07.2023 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 04.08.2023
    Faktúra 923001535 Rada školy a výberové konanie - kniha 16,30 s DPH 30.06.2023 Wolters Kluwer SR, s.r.o. 03.07.2023
    Faktúra 23075008 Potraviny pre ŠJ - 06/2023 1 038,43 s DPH 30.06.2023 COOP Jednota Prešov, s.d. 03.07.2023
    << | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | >> zobrazené záznamy: 741-760/3004
    • Kontakty

      • Základná škola Medzany
      • 051 4582770
        0915 769 901
      • Ulica k ihrisku 182/13
        082 21 Medzany
        Slovakia
      • 42382378
      • 2024130306
      • SK96 0200 0000 0033 5838 5957
      • vedúca jedálne: Marcela Kipikašová
        tel. 0911 863 338
        č.ú. SK16 0200 0000 0033 5842 1153
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje