|
|
Faktúra |
10260066
|
gastronádoby do ŠJ
|
511,43 |
s DPH |
31.03.2026 |
Chovanec Ján |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260101141
|
potraviny ŠJ
|
2 987,98 |
s DPH |
31.03.2026 |
HORESKO, s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2600913
|
soľ tabletová
|
63,96 |
s DPH |
31.03.2026 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2603082
|
potraviny ŠJ
|
1 499,01 |
s DPH |
31.03.2026 |
ŠAGÁT, spol. s. r. o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
26075004
|
potraviny ŠJ
|
183,01 |
s DPH |
31.03.2026 |
COOP Jednota Prešov, s.d. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2610048680
|
potraviny ŠJ
|
1 767,65 |
s DPH |
31.03.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2619001032
|
ovocia a zelenina PPA
|
707,67 |
s DPH |
31.03.2026 |
LUNYS, s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
910015412
|
potraviny ŠJ
|
94,50 |
s DPH |
31.03.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
910015411
|
mlieko PPA
|
153,72 |
s DPH |
31.03.2026 |
MEGGLE Slovakia s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260195
|
potraviny ŠJ
|
38,59 |
s DPH |
31.03.2026 |
Integrácia s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2610236
|
potraviny ŠJ
|
195,16 |
s DPH |
31.03.2026 |
Prameň Bystrina s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260363
|
potraviny ŠJ
|
372,41 |
s DPH |
31.03.2026 |
Zuzana Harazin - Pekáreň Šariš |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
602600058
|
mapy
|
717,90 |
s DPH |
30.03.2026 |
AbiiCom s.r.o |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
52721
|
odborný časopis ŠKOLA 2026
|
53,00 |
s DPH |
30.03.2026 |
Dr.Josef Raabe Slovensko,s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
20260301
|
oprava stien v ZŠ
|
1 320,00 |
s DPH |
29.03.2026 |
Ra2nsky s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
92600042
|
doména zsmedzany 2026
|
18,45 |
s DPH |
24.03.2026 |
zoom it s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260018
|
pomôcky do ŠKD
|
866,20 |
s DPH |
24.03.2026 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
260019
|
kancelárke potreby
|
1 228,40 |
s DPH |
24.03.2026 |
Ing. Marcinko Matúš-DAMAD |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
2,6E+11
|
stôl do triedy
|
224,70 |
s DPH |
24.03.2026 |
IKEA Bratislava, s.r.o. |
|
07.04.2026 |
|
|
Faktúra |
3260000818
|
ubytovanie LEGO
|
172,00 |
s DPH |
19.03.2026 |
Žilinská univerzita |
|
07.04.2026 |