|
|
Faktúra |
5288277123
|
Telekomunikačné služby
|
55,22 |
s DPH |
05.03.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132015
|
Potraviny pre ŠJ za 02/2015
|
837,27 |
s DPH |
03.03.2015 |
POTRAVINY Anton Vaňo |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7258292362
|
Dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
02.03.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
7501822089
|
Telekomunikačné služby
|
16,99 |
s DPH |
02.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
032015
|
Dodávka a montáž okenných žalúzii
|
648,00 |
s DPH |
25.02.2015 |
Rudolf Hudák - HUDDY |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
1500400198
|
Tovar
|
65,60 |
s DPH |
20.02.2015 |
Orbis Pictus Istropolitana |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150046
|
Kontrola kotla - telocvičňa
|
36,48 |
s DPH |
20.02.2015 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
112015
|
Farebné kopírovanie - abeceda a dopravná výchova
|
366,00 |
s DPH |
19.02.2015 |
Viera Lipjancová - VaŠo |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150190
|
Konvertor, SD Card, DIMM SO - PC
|
83,80 |
s DPH |
18.02.2015 |
PVS Computer, s.r.o. |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
201503
|
Predaj zemiakov
|
43,20 |
s DPH |
17.02.2015 |
Agrofarma-K s.r.o. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201501
|
Dodávka elektrickej energie
|
338,50 |
s DPH |
12.02.2015 |
Obec Medzany |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
201520207
|
Nákup prac. odevov pre THP ZŠ
|
183,10 |
s DPH |
12.02.2015 |
STOMEX s.r.o. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
150010
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
72,60 |
s DPH |
11.02.2015 |
Ladislav Kriško |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7455324446
|
Dodávka a distribácia elektriny
|
465,00 |
s DPH |
10.02.2015 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2770584081
|
Telekomunikačné služby
|
40,90 |
s DPH |
10.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1501087
|
Nákup mäsa pre ŠJ
|
365,36 |
s DPH |
09.02.2015 |
ŠAGÁT, spol. s r.o. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
90272327
|
Vývoz obsahu žúmp
|
156,12 |
s DPH |
06.02.2015 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5284207378
|
Poplatok za telef. služby
|
82,36 |
s DPH |
05.02.2015 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7298180774
|
Dodávka zemného plynu
|
730,00 |
s DPH |
04.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
30.03.2015 |
|
|
Faktúra |
122015
|
Potraviny pre ŠJ za 01/2015
|
1 182,22 |
s DPH |
03.02.2015 |
POTRAVINY Anton Vaňo |
|
|
|
30.03.2015 |