Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Dátum zverejnenia
    Faktúra 1502400520 nákup učebnice 79,80 s DPH 26.08.2024 AITEC, s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 1112400176 nákup učebnice 1 035,54 s DPH 26.08.2024 AITEC, s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 3117241615 vývoz odpadu ŠJ 48,00 s DPH 20.08.2024 Marius Pedersen, a.s. 09.09.2024
    Faktúra 1242205400 predfaktúra pedag. tlačivá 365,03 s DPH 20.08.2024 ŠEVT, a. s. 09.09.2024
    Faktúra 7292869106 spotreba elektriny ZŠ 7/2024 433,38 s DPH 19.08.2024 Východoslovenská energetika, a.s. 09.09.2024
    Faktúra 1381587644 mobilné a hlasové služby ŠJ 7/2024 16,80 s DPH 12.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 1381587630 mobilné a hlasové služby ZŠ 7/2024 59,32 s DPH 12.08.2024 O2 Slovakia, s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 241247 kábel HDMI 14,70 s DPH 12.08.2024 PVS Computer, s.r.o. Prešov 09.09.2024
    Faktúra 8481335035 spotreba elektina TLV 8/2024 100,00 s DPH 12.08.2024 Východoslovenská energetika, a.s. 09.09.2024
    Faktúra 12409907 rolety na okná 125,42 s DPH 12.08.2024 Cardinal s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 241020 registračný poplatok - LEGO 24/25 235,00 s DPH 09.08.2024 FLL Slovensko o.z. 09.09.2024
    Faktúra 8354162671 pevná linka 8/2024 20,58 s DPH 09.08.2024 Slovak Telekom, a. s. Bratislava 09.09.2024
    Faktúra 2024005301 ochranné podložky pod stoličky 53,30 s DPH 07.08.2024 Matušovský - MT SHOP 09.09.2024
    Faktúra 627069434 manipulačný poplatok 4,78 s DPH 07.08.2024 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 240054 čistiace prostriedky ZŠ 493,74 s DPH 07.08.2024 Ing. Marcinko Matúš-DAMAD 09.09.2024
    Faktúra 240053 kancelárske potreby ZŠ 992,80 s DPH 07.08.2024 Ing. Marcinko Matúš-DAMAD 09.09.2024
    Faktúra 8152172285 spotreba zemný plyn 8/2024 1 528,00 s DPH 01.08.2024 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 09.09.2024
    Faktúra 2024212 konzul služby a OOÚ 8/2024 35,00 s DPH 01.08.2024 MyID s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 20240701 prerábka riaditeľne 1 650,00 s DPH 01.08.2024 Vyrand s.r.o. 09.09.2024
    Faktúra 2408024 poradenské a konzul. služby 99,00 s DPH 01.08.2024 Bezpex s.r.o. 09.09.2024
    << | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | >> zobrazené záznamy: 361-380/3004
    • Kontakty

      • Základná škola Medzany
      • 051 4582770
        0915 769 901
      • Ulica k ihrisku 182/13
        082 21 Medzany
        Slovakia
      • 42382378
      • 2024130306
      • SK96 0200 0000 0033 5838 5957
      • vedúca jedálne: Marcela Kipikašová
        tel. 0911 863 338
        č.ú. SK16 0200 0000 0033 5842 1153
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje