Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 3117212461 faktúra - zber kuchyn.odpadu 48,00 s DPH 14.01.2022 Marius Pedersen, a.s. 29.04.2022
    Faktúra 222701284 faktúra - update programu mzdy 2022 75,36 s DPH 24.01.2022 IFOsoft verejná obchodná spoločnosť 29.04.2022
    Faktúra 8620381172 faktúra - zemný plyn 1 510,00 s DPH 14.01.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 29.04.2022
    Faktúra 300826633 faktúra - Orange 15,00 s DPH 14.01.2022 Orange Slovensko, a.s. 29.04.2022
    Faktúra 12200761 faktúra - internet 2022 360,00 s DPH 17.01.2022 JUKO, s.r.o. Prešov 29.04.2022
    Faktúra 627067661 faktúra - phm autobus 136,95 s DPH 17.01.2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 1191316851 faktúra - potraviny ŠJ 79,20 s DPH 17.01.2022 RAJO, a.s. 29.04.2022
    Faktúra 70760821-01 faktúra - služby zborovňa 2022 198,72 s DPH 19.01.2022 KOMENSKY, s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 2022008 faktúra - kontrola a čistenie komínov 30,00 s DPH 19.01.2022 Ján Molnár - KOMINÁRSTVO 29.04.2022
    Faktúra 300826633 faktúra - Orange 14,00 s DPH 16.02.2022 Orange Slovensko, a.s. 29.04.2022
    Faktúra 627067708 faktúra - phm autobusy 106,74 s DPH 18.02.2022 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 210123 faktúra - materiál všeobecný 300,00 s DPH 27.12.2021 Ing. Marcinko Matúš-DAMAD 01.02.2022
    Faktúra 1191328935 faktúra - potraviny SJ 68,64 s DPH 14.03.2022 RAJO, a.s. 29.04.2022
    Faktúra 8301808142 faktúra - pevná linka 30,58 s DPH 08.03.2022 Slovak Telekom, a. s. Bratislava 29.04.2022
    Faktúra 20220104 faktúra - školský nábytok 1 493,10 s DPH 08.03.2022 K-Ten KOVO, s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 462022 faktúrA - pitevná súprava 40,28 s DPH 09.03.2022 Meló - Diák Slovakia s.r.o. 29.04.2022
    Faktúra 2290190277 faktúra - elektrina 298,90 s DPH 10.03.2022 Východoslovenská energetika, a.s. 29.04.2022
    Faktúra 3117220373 faktúra - zber kuchyn.odpadu 48,00 s DPH 10.03.2022 Marius Pedersen, a.s. 29.04.2022
    Faktúra 2022077 faktúra - sklenárske výrobky 32,98 s DPH 10.03.2022 Vladimír Kaliňák - SKLO - KALI 29.04.2022
    Faktúra 2222201012 faktúra - kancel.materiál 46,33 s DPH 15.03.2022 ŠEVT, a. s. 29.04.2022
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/3873
    • Kontakty

      • Základná škola Medzany
      • 051 4582770
        0915 769 901
      • Ulica k ihrisku 182/13
        082 21 Medzany
        Slovakia
      • 42382378
      • 2024130306
      • SK96 0200 0000 0033 5838 5957
      • vedúca jedálne: Marcela Kipikašová
        tel. 0911 863 338
        č.ú. SK16 0200 0000 0033 5842 1153
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje