Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
    Faktúra 9210545 faktúra - zoom preinštalovanie 151,20 s DPH 17.08.2021 zoom it s.r.o. 01.02.2022
    Faktúra 300826633 faktúra - orange 15,00 s DPH 17.08.2021 Orange Slovensko, a.s. 01.02.2022
    Faktúra 102100855 faktúra - učebnice chémie 37,80 s DPH 25.08.2021 EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. 01.02.2022
    Faktúra 2021163 faktúra - učebnice AJ 125,00 s DPH 25.08.2021 GLOSSA Igor Treťjakov 01.02.2022
    Faktúra 421080366 faktúra - predplatné verej.správa 2022 54,94 s DPH 25.08.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 01.02.2022
    Faktúra 2212206097 faktúra - materiál ZŠ 203,80 s DPH 25.08.2021 ŠEVT, a. s. 01.02.2022
    Faktúra 627067469 faktúra - phm autobus 4,78 s DPH 03.09.2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 01.02.2022
    Faktúra 2103630400 predfa - predplatné štátna správa 2022 54,94 s DPH 17.08.2021 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 01.02.2022
    Faktúra 210057 faktúra - hygien.potreby 352,40 s DPH 30.08.2021 Ing. Marcinko Matúš-DAMAD 01.02.2022
    Faktúra 210058 faktúra - učebné pomôcky 402,20 s DPH 30.08.2021 Ing. Marcinko Matúš-DAMAD 01.02.2022
    Faktúra 210059 faktúra - učebné pomôcky 276,30 s DPH 30.08.2021 Ing. Marcinko Matúš-DAMAD 01.02.2022
    Faktúra 1112103125 faktúra - učebnice 91,20 s DPH 30.08.2021 AITEC, s.r.o. 01.02.2022
    Faktúra 1112103138 faktúra - učebnice 910,47 s DPH 30.08.2021 AITEC, s.r.o. 01.02.2022
    Faktúra 1021090682 faktúra - GDPR 9/2021 42,00 s DPH 02.09.2021 Osobnyudaj.sk, s.r.o. 01.02.2022
    Faktúra 211144 faktúra - toner SJ 69,00 s DPH 23.06.2021 PVS Computer, s.r.o. Prešov 29.08.2021
    Faktúra 300826633 faktúra - Orange ŠJ 15,00 s DPH 16.06.2021 Orange Slovensko, a.s. 29.08.2021
    Faktúra 627067515 faktúra - phm autobus 230,40 s DPH 04.10.2021 CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. 01.02.2022
    Faktúra 210782 faktúra - kábel k PC 12,60 s DPH 29.04.2021 PVS Computer, s.r.o. Prešov 29.08.2021
    Faktúra 210706 faktúra - kábel k PC 15,08 s DPH 14.04.2021 PVS Computer, s.r.o. Prešov 29.08.2021
    Faktúra 2290190277 faktúra - elektrina ZŠ 3/2021 385,96 s DPH 19.04.2021 Východoslovenská energetika, a.s. 29.08.2021
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 61-80/3873
    • Kontakty

      • Základná škola Medzany
      • 051 4582770
        0915 769 901
      • Ulica k ihrisku 182/13
        082 21 Medzany
        Slovakia
      • 42382378
      • 2024130306
      • SK96 0200 0000 0033 5838 5957
      • vedúca jedálne: Marcela Kipikašová
        tel. 0911 863 338
        č.ú. SK16 0200 0000 0033 5842 1153
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje